【疑点编码】疑点编码。
【审核对象】一般地指审哪一种表单。
【基本内容】该审核条件内容简述。
【审核报关单】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核核销单】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核专用税票】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核代理证明】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核远期收汇】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核进口关单】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【审核专用发票】1:有效(参与退税审核)0:无效。
【疑点产生条件】审核条件表达式,请参考帮助中的审核资源。
【出错提示信息】文字提示。
【错误级别】空:应注意检查,但不影响退税计算,视同审核通过W:警告E:错误
"":提示性疑点,程度较轻,表示有可能存在错误,对此部分疑点只有经过认真核实后,方可办理退税。
"W":警告性疑点,表示存在着错误程度较轻的问题,对这部分疑点只能进行认真核实后方能办理退税。
"E":错误性疑点,表示存在错误,对此部分疑点只有经过认真核实后,并进行调整方可办理退税。

【可否人工挑过】当前审核的疑点可否被人工挑过1:可人工挑过0:否,一般地,纯粹逻辑上不能挑过的设置为"0",也可根据政策规定对部分疑点进行严格限制。
【备注】保留。
【分类标志】空:系统内部使用1:总局宏观调控审核条件2:自加审核条件。
【有效标志】1:有效(参与退税审核)0:无效。
26.2外贸企业退税审核疑点产生的原因及处理方法
26.2.1进货申报明细部分
调整方法:单票对应法的数据调整是按关联号将错误数据在该关联号下的所有数据一笔冲回,然后给出新的关联号将正确的数据添加完成。
一、进货申报数据自身审核产生疑点

2100部门码不在登记分部代码范围内,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的部门代码不在该企业的登记注册表中的部门范围内。
产生原因:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,漏录出口企业代码;
3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误。
调整方法:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码的,应由出口企业申报上来,然后由税务部门系统维护人员调整出口企业代码库;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,漏录出口企业代码的,由税务部门系统维护人员调整出口企业代码库;
3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2101不分部核算,部门码应为空,错误级别"E"。
概述:企业注册登记表中的部门核算代码为空,表示不分部门核算,但进货申报表中的部门代码有值,不为空。
产生原因:
1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报;
2.不分部核算的出口企业在出口退税资料录入时,将部门代码项录上了内容;
3.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成不分部核算。
调整方法:
1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.不分部核算的出口企业在出口退税资料录入时,将部门代码项录上了内容的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成不分部核算的,由税务部门系统维护人员调整出口企业代码库。

2110该商品不是基本商品,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的商品不是基本商品。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品代码;
2.出口企业申报退税时,商品代码填写错误;
3.系统维护人员漏加基本商品标志。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品代码的,经核实后,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业申报退税时,商品代码填写错误的,经核实后,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.系统维护人员漏加基本商品标志的,由系统维护人员把商品标志加上。

2120申报计量单位(XXX)与商品码库中的(YYY)不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的商品计量单位与商品代码表中的计量单位不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,将计量单位录入错误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,将计量单位录入错误的,经核实后,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2130禁止出口或不退税商品,错误级别为"E";免税商品,错误级别为"E";
概述:进货申报表中的商品是禁止出口商品或不退税商品;进货申报表中的商品是免税商品。
产生原因:
1.出口企业在报关出口时,使用了错误商品代码;
2.出口企业将禁止出口商品出口后申报退税或将免税商品出口后申报退税;
3.商品码库中禁止出口、免税标志加错。
调整方法:
1.出口企业在报关出口时,使用了错误商品代码的,应附有海关的证明,经核实后,可做人工挑过;
2.出口企业将禁止出口或免税商品出口后申报退税的,经核实后,应用调整法将错误数据冲掉,不予退税;
3.商品码库中禁止出口或免税标志加错的,经核实后,应由系统维护人员调整商品码库中的禁止出口或免税标志。

2160商品码库中无此商品码,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的申报商品码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,商品码使用错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2170非消费税商品,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的申报商品码在商品代码表中不是消费税商品。
产生原因
1.出口企业商品代码使用错误;
2.出口企业在申报退税时,商品代码录入错误;
3.系统维护人员将消费税税率及标志漏加。
调整方法:
1.出口企业商品码使用错误的,用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时,商品代码录入错误的,用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.系统维护人员将消费税税率及标志漏加的,经核实后,由系统维护人员调整商品码库。

2200申报退税率(XXX)>商品码库中规定的退税率(YYY),错误级别为"W"。
概述:进货申报表中的商品申报退税率大于商品码库中的规定退税率。
产生原因:
1.出口企业申报错误或税务人员修改错误;
2.商品码库中退税率错误;
3.系统维护人员漏加退税率或退税率加错。
调整方法:
1.对出口企业申报错误或税务局人员修改错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.商品码库中退税率错误的和系统维护人员漏加退税率或退税率加错的,经核实后,由系统维护人员调整商品码库。

2202申报退税率(XXX)>申报的征税税率(YYY),错误级别为"W"。
概述:进货申报表中的商品申报退税率大于申报的征税税率。
产生原因:
1.出口企业申报时填写错误或税务人员修改错误;
2.出口企业申报时,退税率使用错误。
调整方法:
1.出口企业申报时填写错误或税务人员修改错误的,经核实,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业申报时,退税率使用错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2203申报税率与码库中的税率不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的商品申报税率与商品码库中的规定税率不符。
产生原因:
1.出口企业申报退税时录入错误;
2.商品码库中税率错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.商品码库存中税率错误的,经核实后,由系统维护人员调整商品码库。

2210申报退税率(XXX)超出合理范围,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的商品申报退税率超出合理范围。(合理范围在审核配置表中)
产生原因:
1.出口企业申报退税时录入错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2220进货数量为零,错误级别为"W"。
概述:进货申报表中的进货数量为零。
产生原因:
1.出口企业申报退税时进货数量漏填;
2.出口企业申报退税时,委托加工货物在备注栏内漏加"WT"。
调整方法:
1.出口企业申报退税时进货数量漏填的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业申报退税时,委托加工货物在备注栏内漏加"WT"的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2240或2250实缴税额误差比例(XXX%)超出±(YYY%),错误级别为"E";可退税额误差比例(XXX%)超出±(YYY%),错误级别为"W"。
概述:实缴税额等于计税金额乘法定征税税率,可退税额等于计税金额乘法定退税率。
产生原因:
1.出口企业申报退税时实缴税额或可退税额录入错误;
2.实缴税额或可退税额超出计算机设定的误差比例。
调整方法:
1.出口企业申报退税时实缴税额或可退税额录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.实缴税额或可退税额超出计算机设定的误差比例的,由于单价四舍五入原因造成的,经核实后,可做人工挑过;由于计算错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,让出口企业换票。

2251实缴税额为零或可退税额为零,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的实缴税额为零;进货申报表中的可退税额为零。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,实缴税额或可退税额录入错误或漏录。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,实缴税额或可退税额录入错误或漏录的,经核实用调整将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2300进货数量大于出口申报数量,错误为""。
概述:进货申报表中的数量合计大于出口申报表中的数量合计。
产生原因:
1.出口企在申报退税时将进货数量录入错误;
2.出口企在申报退税时将出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时将进货数量录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时报关单纸介质数量与海关信息数量不符,发函核实后再进行处理。

2310该发票(XXX)重复申报,错误级别为"W"。
概述:该发票在以前所属期已经申报。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业在申报退税时,使用分批单进行申报。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时,使用分批单进行申报的,经核实后不用凋整。

二、进货申报数据与总局专用税票数据对审产生疑点

2400该税票(XXX)已被缴销,错误级别为"E"。
概述:该税票在总局税票缴销信息中。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.出口企业使用已缴销的专用税票申报退税;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用已缴销的专用税票申报退税的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,让出口企业换票;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,经核实后,属于缴销的,应用调整法将原错误数据冲掉;不属于缴销的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2401与总局缴销信息企业代码(XXX)不符,该税票视为已被缴销,错误级别为"W"。
概述:该税票在总局税票缴销信息中,但企业代码与总局缴销信息企业代码(XXX)不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,经核实后,属于税票号码错误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理;对属于企业代码错误的不予退税,应用调整法将原错误数据冲掉。

2402该税票(XXX)因开分割单已被缴销,该税票视为有效,错误级别为""。
概述:该税票在总局税票缴销信息中,缴销原因为开分割单已被缴销。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.出口企业申报退税时,使用分割单申报;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业申报退税时,使用分割单申报的,经核实后可做人工挑过;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,经核实后,属于税票号码错误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理;对属于企业代码错误的不予退税,应用调整法将原错误数据冲掉。

2410或2411该税票(XXX)总局税票信息中税种为(YYY)非增值税税票或消费税税票,错误级别为"E"。
概述:该税票在总局税票信息中税种非增值税税票;该税票在总局税票信息中税种非消费税税票。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码或税种录入错误;
2.出口企业使用非增值税或消费税票申报退税;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码或税种录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用非增值税或消费税票申报退税的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,不予退税(修理修配、外供等除外);
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2420申报征收率(XXX%)或税率(XXX%)与总局税票的(YYY%)不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中申报征收率与总局税票信息中税率不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,征收率或税率录入错误;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整办法:
1.出口企业在申报退税时,征收率或税率录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理(对国家税务总局下传的专用税票电子信息只有征收率对审不上,其他项目都能对审上的,核实原票后可进行人工挑过)。

2430或2431申报计税金额(XXX)或税票总申报计税金额(XXX)>总局税票的(YYY)或总局的(YYY),错误级别为"E"。
概述:进货申报表中申报计税金额大于总局的税票信息中计税金额。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,将专用税票号码录入错误或计税金额录入错误;
2.出口企业在申报时,同一税票号项下的商品申报退税的计税金额合计数由于计算错误,而大于了专用税票计税金额;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,将专用税票号码录入错误或计税金额录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报时,同一税票号项下的商品申报退税的计税金额合计数由于计算错误,而大于了专用税票计税金额的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录(对于由于某条记录重复等原因造成的此条疑点,经核实应用调整法将原错误数据冲掉。)
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2440或2441申报实缴税额(XXX)或税票总申报实缴税额(XXX)>总局税票的(YYY)或总局的(YYY),错误级别为"E"。
概述:进货申报表中申报实缴税额大于总局的税票信息中实缴税额。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,将专用税票号码录入错误或实缴税额录入错误;
2.出口企业在申报时,同一税票号项下的商品申报退税的实缴税额合计数由于计算错误,而大于了专用税票实缴税额;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,将专用税票号码录入错误或实缴税额录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报时,同一税票号项下的商品申报退税的实缴税额合计数由于计算错误,而大于了专用税票实缴税额的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录(对于由于某条记录重复等原因造成的此条疑点,经核实应用调整法将原错误数据冲掉。)
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2450总局税票信息中无此税票号(XXX),错误级别为"E"。
概述:该税票在总局税票信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息滞后;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.国家税务总局下传的专用税票电子信息滞后的,经核实可进行申报;
3.税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2460或2461该税票(XXX)与总局税票的购货单位税号完全不符,错误级别为"W";该税票(XXX)与总局税票的购货单位税号部分相符,错误级别为""。
概述:企业的纳税人识别号与总局税票信息中的购货单位税号完全不符,如果企业的纳税人识别号与总局税票信息中的购货单位税号后9位相符,则提示该税票(XXX)与总局税票的购货单位税号部分相符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.出口企业的纳税人登记号变更;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业的纳税人登记号变更,经核实无误,人工挑过;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2470该税票(XXX)与总局税票的缴款单位税号不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的供货方纳税人识别号与总局税票信息中的缴款单位税号不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误;
2.出口企业在申报退税时,供货方纳税人识别号码录入错误;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时,供货方纳税人识别号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.国家税务总局下传的专用税票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

三、进货申报数据与总局发票数据对审产生疑点

2500该发票(XXX)在总局发票信息中不存在,错误级别为"E"。
概述:该发票在总局发票信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业申报退税的发票未进行认证;
3.专用发票电子信息滞后;
4.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业申报退税的发票未进行认证的,企业应撤销该发票的申报数据,到税务机关进行发票认证后,再进行申报;
3.专用发票电子信息滞后的,经核实可进行申报;
4.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2501或2503该发票(XXX)与总局发票购方纳税识别号完全不符,错误级别为"E";该发票(XXX)与总局发票购方纳税识别号部分相符,错误级别为"空"。
概述:企业的纳税人识别号与总局发票信息中的购方纳税识别号完全不符,如果企业的纳税人识别号与总局发票信息中的购方纳税识别号后9位相符,则提示该发票(XXX)与总局发票购方纳税识别号部分相符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业的纳税人登记号变更;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业的纳税人登记号变更,经核实无误,人工挑过;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2504该发票(XXX)与总局发票销方纳税识别号不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的供货方纳税人识别号与总局发票销方纳税识别号不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业在申报退税时,供货方纳税人识别号码录入错误;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时,供货方纳税人识别号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2505该发票(XXX)与总局发票开票日期不符,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的开票日期与总局发票中的开票日期不符。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业在申报退税时,开票日期录入错误;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报退税时,开票日期录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2506或2507该发票(XXX)非交叉稽核相符发票,错误级别为"E";该发票(XXX)非交叉稽核相符发票,错误级别为""。
概述:对政策规定的需要对审专用发票稽核信息,并且比对通过才可办理退税的企业,在企业登记库中设置对审交叉稽核相符发票标志,审核时产生的疑点的错误级别为"E"。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.专用发票电子信息滞后;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误的数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.专用发票电子信息滞后的,经核实可进行申报;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2510发票总申报计税金额(XXX)>总局的(YYY),错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的发票总申报计税金额大于总局发票信息中的金额。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,将专用发票号码录入错误或计税金额录入错误;
2.出口企业在申报时,同一发票号下的商品申报退税的计税金额合计数由于计算错误,而大于了专用发票计税金额;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,将专用发票号码录入错误或计税金额录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报时,同一发票号下的商品申报退税的计税金额合计数由于计算错误,而大于了专用发票计税金额的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录(对于由于某条记录重复等原因造成的此条疑点,经核实应用调整法将原错误数据冲掉。)
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2520发票总申报税额(XXX)>总局的(YYY),错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的发票总申报税额大于总局发票信息中的税额。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,将专用发票号码录入错误或税额录入错误;
2.出口企业在申报时,同一发票号下的商品申报退税的税额合计数由于计算错误,而大于了专用发票税额;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,将专用发票号码录入错误或税额录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业在申报时,同一发票号下的商品申报退税的实缴税额合计数由于计算错误,而大于了专用发票实缴税额的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录(对于由于某条记录重复等原因造成的此条疑点,经核实应用调整法将原错误数据冲掉。)
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进行电子函调后再进行处理。

2530该发票(XXX)是交叉稽核不符发票信息,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的发票在总局交叉稽核不符发票信息中。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业使用交叉稽核不符的专用发票申报退税;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用交叉稽核不符的专用发票申报退税的,根据总局交叉稽核不符发票信息协查结果信息进行处理;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2531或2532该发票(XXX)在不符发票协查信息中,类别为正常,错误级别为"空";2532该发票(XXX)在不符发票协查信息中,类别非正常,错误级别为"E"。
概述:总局交叉稽核不符发票信息协查结果信息中的协查结果类别0:正常1:虚开2:查无此户3:查无此票4:作废5:其它9:期末无结果。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业使用交叉稽核不符的专用发票申报退税;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用交叉稽核不符的专用发票申报退税的,协查结果类别为正常的,可人工挑过;其他非正常的,按现行出口退税规定处理;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2560该发票(XXX)是失控作废发票,错误级别为"E"。
概述:进货申报表中的发票在总局失控作废发票发票信息中。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税的,根据总局失控作废发票信息协查结果信息进行处理;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2561或2562该发票(XXX)在失控作废协查信息中,类别为正常,错误级别为"空";该发票(XXX)在失控作废协查信息中,类别非正常,错误级别为"E"。
概述:总局失控作废发票信息协查结果信息中的协查结果类别0:正常1:虚开2:查无此户3:查无此票4:作废5:其它9:期末无结果。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税;
3.专用发票电子信息有误。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用失控作废的专用发票申报退税的,协查结果类别为正常的,可人工挑过;其他非正常的,按现行出口退税规定处理;
3.专用发票电子信息有误的,由税务部门进电子函调后再进处理。

2902该发票(XXX)非增值税专用发票,错误级别为"W"。
概述:进货申报表中的发票非增值税专用发票。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误;
2.出口企业使用普通发票申报退税。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用发票号码录入错误的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.出口企业使用普通发票申报退税的,经核实后,可做人工挑过。

2903该税票(XXX)未申报对应的增值税专用发票,错误级别为"W"。
概述:进货申报表中未申报对应的增值税专用发票。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,发票号码漏录。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,发票号码漏录的,经核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录。

2904该发票(XXX)未申报对应的专用税票,错误级别为"W"。
概述:进货申报表中未申报对应的专用税票。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码漏录。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,专用税票号码漏录的,经核实属于需要提供专用税票的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;属于按规定不需对审专用税票电子信息的,可做人工挑过。

2905该发票(XXX)非防伪税控系统开具,需人工核实,错误级别为""。
概述:备注包含字母FSK为非防伪税控系统开具的专用发票。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,备注录入"FSK"。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,备注录入"FSK"的,经核实属于防伪税控开具的专用发票的,应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;属于非防伪税控开具的专用发票的,经核实无误,不作调整。

四、进货申报数据综合对审产生疑点

2990备注包含字母Z的数据暂不退税,错误级别为"E"。
产生原因:
1.出口企业在申报退税时,误将备注中录入字母Z;(中标产品除外);
2.出口企业或税务机关出于业务处理上的考虑有意设置为Z。
调整方法:
1.出口企业在申报退税时,误将备注中录入字母Z;(中标产品除外)核实应用调整法将原错误数据冲掉,然后填报正确的记录;
2.根据实际业务需要取消该设置。
26.2.2出口申报明细部分

一、出口申报数据自身审核产生疑点

1100部门码不在登记分部代码范围内,错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的部门代码不在该企业的登记注册表中的部门范围内。
产生原因:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业部门代码录入时,漏录;
3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误。
调整方法:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码的,应由出口企业申报上来,然后再由系统维护人员调整出口企业代码库;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业部门代码录入时漏录的,应由系统维护人员调整出口企业代码库;
3.出口企业申报退税时,部门代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1101不分部核算,部门码应为空,错误级别为"E"。
概述:企业登记注册表中的部门核算代码为空,表示不分部门核算,但退税申报表中的部门代码有值,不为空。
产生原因:
1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成了不分部核算。
调整方法:
1.不分部核算的出口企业申报退税时,误将部门代码填报的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在建立出口企业代码库时,误将分部核算录成了不分部核算的,应由系统维护人员调整出口企业代码库。

1110该商品不是基本商品,错误级别为"E"。
概述:出口退税申报表中的商品不是基本商品。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码;
2.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,使用了大类或中类商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1120申报计量单位(XXX)与商品码库中的(YYY)不符,错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的商品计量单位与商品代码表中的计量单位不符。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,计量单位填报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,计量单位填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1130禁止出口商品或不退税商品,错误级别为"E"。
概述:出口退税申报表中的商品是禁止出口商品或不退税商品。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码;
2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;;
3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海关信息;
3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1140免税商品,错误级别为"E"。
概述:出口退税申报表中的商品为免税商品。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品代码;
2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品代码;
3.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,使用了错误的商品码的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业报关出口时,使用了错误的商品码的,由出口企业协商海关调整海关信息;
3.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1160商品码库中无此商品码,错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的申报商品码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,商品代码调整错误;
3.商品代码库使用错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.商品代码库使用错误的,应由系统维护人员调整商品代码库。

1200申报退税率(XXX)>商品码库中的规定退税率(YYY),错误级别为""。
概述:退税申报表中的商品申报退税率大于商品码库中的规定退税率。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,退税率填报错误;
2.商品代码库中退税率错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,退税率填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.商品代码库中退税率错误的,应由系统维护人员调整商品代码库。

1210申报退税率(XXX)超出合理范围,错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的商品申报退税率超出合理范围。(合理范围在审核配置表中)
产生原因:
1.出口企业申报退税时,退税率填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,退税率调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,退税率填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1220数值项不应为负数,错误级别为"E"。
概述:出口退税申报表中的数值项不应为负数。出口数量、出口进货金额或退增值税税额为负数。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,将出口数量、出口进货金额或退增值税税额录为负数;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,将出口数量、出口进货金额或退增值税税额录为负数的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1230各项金额均为零(出口数量为零或无进货或进货无效),错误级别为"E"。
概述:出口数量为零或无进货或进货无效、出口进货金额和退增值税税额均为0。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,进货和出口使用的商品码不一致;
2.出口企业申报退税时,进货无效。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,进货和出口使用的商品码不一致的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业申报退税时,进货无效的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1240该报关单已开过代理证明,错误级别为"W"。
概述:退税申报表中的代理证明号为空,判断报关单号码不为空,且出口数量综合查询表中的代理数量不等于0。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,报关单号码填报错误;
2.出口企业申报退税时,该报关单既有代理也有自营;
3.出口企业所开代理证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,报关单号码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业申报退税时,该报关单既有代理也有自营的,经核实无误,人工挑过;
3.出口企业所开代理证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

1250该报关单已开过退运补税证明,错误级别为"W"。
概述:退税申报表中的代理证明号为空,判断报关单号码不为空,且出口数量综合查询表中的退运数量不等于0。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,报关单号码填报错误;
2.出口企业申报退税时,该报关单部分退运;
3.出口企业所开退运补税证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,报关单号码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业申报退税时,该报关单部分退运的,经核实无误,人工挑过;
3.出口企业所开退运补税证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

1300出口申报数量大于进货数量,错误级别为""。
概述:在退税申报表中的数量合计大于进货申报表中的数量合计。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

二、出口申报数据与海关数据对审产生疑点

1400或1401申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与海关关单中列明的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1402申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等(禁营),错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与海关关单中列明的商品代码不一致,只对(禁营商品)做判断。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1403申报商品码(前8位)与海关数据中的(XXX)不等(免税),错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与海关关单中列明的商品代码不一致,只对(免税商品)做判断。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1410申报出口数量(XXX)超过海关(YYY)ZZZ%,错误级别为"E"。
概述:申报出口数量超过海关数据的2%以上。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误;
2.出口企业报关出口时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业报关出口时,出口数量申报错误的,由出口企业协商海关调整海关信息。

1420海关数据曾被(XXX)挑过,错误级别为"W"。
概述:判断退税申报表中的报关单号码,该报关单的相关信息在海关数据中已被挑中过。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,报关单号填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1421海关数据无效(XXX),错误级别为"E"。
概述:判断退税申报表中的报关单号码,该报关单的相关信息在海关数据中无效。
产生原因:
1.出口企业报关出口时,出口报关单内容填报错误。
调整方法:
1.出口企业报关出口时,出口报关单内容填报错误的,由出口企业协商海关调整海关信息。

1430此贸易性质(XXX)不存在,错误级别为"E"。
概述:海关数据中的贸易性质不在贸易性质代码库中。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,录错报关单号;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错。
调整方法:
1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关单号的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1431此贸易性质(XXX)为其它类,错误级别为""。
概述:此贸易性质(XXX)为其它类。
产生原因:
1.属于贸易性质为其它类;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误。
调整方法:
1.属于贸易性质为其它类的,经核实无误,不作调整;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1432此贸易性质(XXX,YYY)不退税,错误级别为"E"。
概述:该贸易类型的退税标志为不退税。
产生原因:
1.属于不退税贸易性质;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误。
调整方法:
1.属于不退税贸易性质的,经核实无误,应用调整法冲回数据;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1440或1640换汇成本(XXX)低于合理下限,错误级别为"";关联号换汇成本(XXX)低于合理下限,错误级别为""。
概述:美元值为0或出口进货成本(从价定率征税不为0时)或从量进货成本(从量定额征税不为0),或出口进货成本/出口美元值小于换汇成本的合理下限;关联号换汇成本指按企业申报的关联号作为计算单位,对企业申报的出口进货成本和出口美元值分别进行汇总后计算的出口进货成本/出口美元值。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误;
3.出口商品的出口或进货价格异常;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算的,经核实无误,不作调整;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.出口商品的出口或进货价格异常的,经核实无误,不作调整;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1450换汇成本(XXX)高于合理上限,错误级别为"W";关联号换汇成本(XXX)高于合理上限,错误级别为"W"。
概述:出口进货成本(从价定率征税不为0时)或从量进货成本(从量定额征税不为0),或出口进货成本/出口美元值大于换汇成本的合理上限;关联号换汇成本指按企业申报的关联号作为计算单位,对企业申报的出口进货成本和出口美元值分别进行汇总后计算的出口进货成本/出口美元值。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误;
3.出口商品的出口或进货价格异常;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算的,经核实无误,人工挑过;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.出口商品的出口或进货价格异常的,经核实无误,人工挑过;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1460海关数据中无此报关单号(XXX),错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的报关单号码在海关数据库中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,报关单号填报错误;
2.海关数据滞后。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.海关数据滞后的,经核实无误,不作调整。

1470出口国别为中国境内,错误级别为""。
概述:出口国别为中国境内。
产生原因:
1.属于出口企业出口到保税区或加工区;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误。
调整方法:
1.属于出口企业出口到保税区或加工区的,经核实属于按规定保税区、加工区区外企业退税的,可不做调整;按规定属于保税区、加工区区内企业退税的,应用调整法冲回;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1481申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等,错误级别为"E"。
概述:申报出口日期与海关数据中的(XXX)不等。企业申报数据中的出口日期与海关关单中的日期不符。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,录错报关出口日期;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整出错。
调整方法:
1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

三、出口申报数据与外管局核销数据对审产生疑点

1500外管局核销数据中无此核销单号(XXX),错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的核销单号码在核销单数据库中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,核销单号填报错误;
2.外管局核销单数据滞后;
3.外管局核销单数据有误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,核销单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.外管局核销单数据滞后的,经核实无误,不作调整;
3.外管局核销单数据有误的,发函调查,经核实无误,人工挑过。

1501企业申报报关单号与外管局核销数据中报关单号(XXX)不符,错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的核销单号码在核销单数据库中存在,但核销单数据库中该核销单号码对应的报关单号码与退税申报表中的报关单号码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,核销单号填报错误;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误;
3.外管局核销单数据有误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,核销单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业申报退税时,报关单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.外管局核销单数据有误的,发函调查,经核实无误,人工挑过。

1510该核销单(XXX)逾期未核销,错误级别为"E"。
概述:该核销单在外管局逾期核销单数据库中的数据表明逾期未核销。
产生原因:
1.出口企业的核销单逾期未核销;
2.出口企业申报退税时,核销单号填报错误;
3.外管局逾期核销单数据有误。
调整方法:
1.出口企业的核销单逾期未核销的,经核实无误,应用调整法冲回数据;
2.出口企业申报退税时,核销单号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.外管局逾期核销单数据有误的,发函调查,经核实无误,人工挑过。

四、出口申报数据与总局代理出口证明数据对审产生疑点

1600申报商品码(前8位)与代理出口证明数据中的(XXX)不等,错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与代理出口证明中列明的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1602申报商品码(前8位)与代理出口证明数据中的(XXX)不等(禁营),错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与代理出口证明中列明的商品代码不一致,只对(禁营商品)做判断。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1603申报商品码(前8位)与代理出口证明数据中的(XXX)不等(免税),错误级别为"W"。
概述:出口企业申报的商品代码与代理出口证明中列明的商品代码不一致,只对(免税商品)做判断。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1610申报出口数量(XXX)超过代理(YYY)ZZZ%,错误级别为"E"。
概述:申报出口数量超过代理出口证明数据的2%以上。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误;
2.出口企业办理代理出口证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,出口数量填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.出口企业办理代理出口证明时,出口数量申报错误的,由出口企业协商税务机关调整代理出口证明信息。

1620代理出口证明数据曾被(XXX)挑过,错误级别为"W"。
概述:判断退税申报表中的代理出口证明号码,该代理出口证明的相关信息在代理出口证明数据中已被挑中过。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,代理出口证明号填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,代理出口证明号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1621代理出口证明数据无效(XXX),错误级别为"E"。
概述:判断退税申报表中的代理出口证明号码,该代理出口证明的相关信息在代理出口证明数据中无效。
产生原因:
1.出口企业办理代理出口证明时,出口代理出口证明内容填报错误。
调整方法:
1.出口企业办理代理出口证明时,出口代理出口证明内容填报错误的,由出口企业协商税务机关调整代理出口证明信息。

1640代理出口换汇成本(XXX)低于合理下限,错误级别为""。
概述:美元值为0,或者进货成本/出口美元值小于换汇成本的合理下限。
一般地,换汇成本计算公式:出口退税出口明细申报表中同一关联号项下同一商品代码下每笔出口的换汇成本=[计税金额+计税金额×(征税率-退税率)-应退消费税]÷美元出口额。
关联号换汇成本指按企业申报的关联号作为计算单位,参照以上公式对企业申报的出口进货成本和出口美元值分别进行汇总后计算的出口进货成本/出口美元值。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算;,
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误;
3.出口商品的出口或进货价格异常;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算的,经核实无误,不作调整;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.出口商品的出口或进货价格异常的,经核实无误,不作调整;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1650代理出口换汇成本(XXX)高于合理上限,错误级别为"W"。
概述:出口进货成本/出口美元值大于换汇成本的合理上限。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误;
3.出口商品的出口或进货价格异常;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,将不同价值、不同规格的出口商品混合使用统一商品码核算的,经核实无误,人工挑过;
2.出口企业申报退税时,出口或进货数量、金额及商品代码填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.出口商品的出口或进货价格异常的,经核实无误,人工挑过;
4.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据。

1660代理证明数据中无此代理证明号(XXX),错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的代理出口证明号码在代理证明数据库中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,代理出口证明号填报错误;
2.代理证明数据滞后。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,代理出口证明号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.代理证明数据滞后的,经核实无误,不作调整。

1681申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等,错误级别为"E"。
概述:申报出口日期与代理证明数据中的(XXX)不等。出口企业的申报出口日期与税务局的代理证明中的日期不一致。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,录错报关出口日期;
2.税务机关在调整出口企业申报数据时,调整出错。
调整方法:
1.经核实,属于出口企业申报退税时,录错报关出口日期的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.经核实,属于税务机关调整出错的,应用调整法冲回后录入正确数据。

五、出口申报数据与远期收汇证明数据对审产生疑点

1700远期收汇证明数据中无此编号(XXX),错误级别为"E"。
概述:退税申报表中的远期收汇证明号码在证明远期收汇证明数据库中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,远期收汇证明号填报错误;
2.远期收汇证明数据滞后。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,远期收汇证明号填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.远期收汇证明数据滞后的,经核实无误,不作调整。

六、出口申报数据综合对审产生疑点

1901计算应退税额超过一千万,错误级别为"W"。
概述:计算应退税额超过一千万。
产生的主要原因:
1.出口企业申报退税时,申报数据填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误;
3.出口商品的出口价格、数量异常。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,申报数据填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.出口商品的出口价格、数量异常的,经核实无误,人工挑过。

1990备注包含字母Z的数据暂不退税,错误级别为"E"。
概述:备注包含字母Z的数据暂不退税。
产生原因:
1.出口企业申报退税时,申报数据填报错误;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时,调整错误;
3.部分出口企业退税申报资料根据总局规定需发函核实后方可办理退税。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,申报数据填报错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
2.税务机关在调整出口企业出口申报数据时调整错误的,应用调整法冲回后录入正确数据;
3.部分出口企业退税申报资料根据总局规定需发函核实后方可办理退税的,回函经核实无误,人工挑过。

26.3单证审核疑点产生的原因及处理方法
删除所有的"其他原因。"

26.3.1进料加工免税证明
1301海关登记册号+商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的海关登记册号、商品代码未办理进料加工手册登记。
产生原因:
1.企业未办理进料加工手册登记;
2.企业已办理进料加工手册登记,但登记的商品代码与进料加工免税证明申请表中的商品代码不一致。
调整方法:
1.企业未办理进料加工手册登记的,应由出口企业申报上来,然后由税务机关办理进料加工手册登记;
2.企业已办理进料加工手册登记,但登记的商品代码与进料加工免税证明申请表中的商品代码不一致的,应对进料加工免税证明申请表中的商品代码进行调整。

1302进口料件商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的进口商品代码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,进口商品代码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,进口商品代码使用错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1303销售数量大于手册数料件数量,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的内销数量大于进料加工手册登记的进口数量。
产生原因:
1.出口企业在办理进料加工手册登记,进口数量漏报或申报错误;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业在办理进料加工手册登记,进口数量漏报或申报错误的,对进料加工手册登记进行调整;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销数量申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1304抵扣税率大于征税率,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的抵扣税率应小于征税率(即内销税额除以内销金额)。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销税额、内销金额申报错误;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,抵扣税率申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销税额、内销金额申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,抵扣税率申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1305应抵扣金额小于零,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的应抵扣金额小于零。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,应抵扣金额申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,应抵扣金额申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1306部门码不在登记分部代码范围内,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的部门代码不在该企业的登记注册表中的部门范围内。
产生原因:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,部门代码申报错误。
调整方法:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码的,应由出口企业申报上来,然后由税务部门系统维护人员调整出口企业代码库;
2.出口企业在申报进料加工免税证明时,部门代码申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1307复出口商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的复出口商品代码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,复出口商品代码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,复出口商品代码使用错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1308抵扣税率不在合理范围,错误级别为"E"。
概述:进料加工免税证明申请表中的抵扣税率按照复出口商品退税率和进口商品的征税率取小计算。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,抵扣税率申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,抵扣税率申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

1309内销金额、抵扣税率、海关代征税额、应抵扣税额逻辑关系不符,错误级别为"E"。
概述:应抵扣税额等于内销金额乘抵扣税率减海关代征税额。
产生原因:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销金额、抵扣税率、海关代征税额、应抵扣税额申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报进料加工免税证明时,内销金额、抵扣税率、海关代征税额、应抵扣税额申报错误的,对进料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。
26.3.2来料加工免税证明
2301海关登记册号+商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:来料加工免税证明申请表中的海关登记册号、商品代码未办理来料加工手册登记。
产生原因:
1.企业未办理来料加工手册登记;
2.企业已办理来料加工手册登记,但登记的商品代码与来料加工免税证明申请表中的商品代码不一致。
调整方法:
1.企业未办理来料加工手册登记的,应由出口企业申报上来,然后由税务机关办理来料加工手册登记;
2.企业已办理来料加工手册登记,但登记的商品代码与来料加工免税证明申请表中的商品代码不一致的,应对来料加工免税证明申请表中的商品代码进行调整。

2302进口料件商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:来料加工免税证明申请表中的进口商品代码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,进口商品代码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,进口商品代码使用错误的,对来料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

2303销售数量大于手册数料件数量,错误级别为"E"。
概述:来料加工免税证明申请表中的内销数量大于来料加工手册登记的进口数量。
产生原因:
1.出口企业在办理来料加工手册登记,进口数量漏报或申报错误;
2.出口企业在申报来料加工免税证明时,内销数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业在办理来料加工手册登记,进口数量漏报或申报错误的,对来料加工手册登记进行调整;
2.出口企业在申报来料加工免税证明时,内销数量申报错误的,对来料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

2304复出口商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:来料加工免税证明申请表中的复出口商品代码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,复出口商品代码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,复出口商品代码使用错误的,对来料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

2305成材率超出合理范围,错误级别为"E"。
概述:成材率合理范围为0到100。
产生原因:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,成材率申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报来料加工免税证明时,成材率申报错误的,对来料加工免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。
26.3.3来料加工贸易免税证明核销
2401海关登记册号+商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:来料加工免税证明核销申请表中的海关登记册号、商品代码未办理来料加工贸易免税证明。
产生原因:
1.企业未办理来料加工贸易免税证明;
2.企业已办理来料加工贸易免税证明,但商品代码与来料加工免税证明核销申请表中的商品代码不一致。
调整方法:
1.企业未办理来料加工贸易免税证明的,应由出口企业申报上来,然后由税务机关办理来料加工贸易免税证明;
2.企业已办理来料加工贸易免税证明,但商品代码与来料加工免税证明核销申请表中的商品代码不一致的,应对来料加工免税证明核销申请表中的商品代码进行调整。

2402来料加工免税证明已核销,错误级别为"E"。
该疑点已取消。

2403来料加工免税证明的核销数量小于出口数量,错误级别为"空"。
概述:来料加工免税证明核销申请表中的出口数量小于来料加工免税证明中的出口数量。
产生原因:
1.出口企业在申报来料加工免税证明核销时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报来料加工免税证明核销时,出口数量申报错误的,对来料加工免税证明核销申请表进行调整,按正确的记录填报。
26.3.4退运已补税证明
3101海关报关单号未找到,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号申报错误;
2.海关出口报关单信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整?可人工挑过?;

3102商品代码与海关信息中不符,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,商品代码申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3103该报关单已开过代理证明,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报退运补税证明中的报关单已办理代理出口货物证明;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号码申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退运补税证明中的报关单已办理代理出口货物证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3104该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3105退运数量大于报关单信息数量,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的退运数量大于报关单信息中的报关出口数量。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,出口数量申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3106该报关单已退税但未补税,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的报关单已申报了出口退税,但申请表中的应补税额等于零。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报退运补税证明时,应补税额申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,报关单号码申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退运补税证明时,应补税额申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3107缴款书退库标志不为2,错误级别为"E"。
概述:退运补税证明申请表中的缴款书号码在缴库后由退还人员设置标志2表示已缴库。
产生原因:
1.出口企业申报退运补税证明时,缴款书号码申报错误;
2.税务机关漏设置缴款书缴库标志。
调整方法:
1.出口企业申报退运补税证明时,缴款书号码申报错误的,对退运补税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.税务机关漏设置缴款书缴库标志的,经核实无误,人工挑过。
26.3.5出口货物转内销证明
4101部门码不在登记分部代码范围内,错误级别为"E"。
概述:出口货物转内销证明申请表中的部门代码不在该企业的登记注册表中的部门范围内。
产生原因:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码;
2.出口企业在申报出口货物转内销证明时,部门代码申报错误。
调整方法:
1.税务机关在建立出口企业代码库时,出口企业漏报部门代码的,应由出口企业申报上来,然后由税务部门系统维护人员调整出口企业代码库;
2.出口企业在申报出口货物转内销证明时,部门代码申报错误的,对出口货物转内销证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

4102商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:出口货物转内销证明申请表中的商品代码在商品代码表中不存在。
产生原因:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,商品代码使用错误。
调整方法:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,商品代码使用错误的,对出口货物转内销证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

4103发票剩余数量小于申报数量,错误级别为"E"。
概述:出口货物转内销证明申请表中的内销金额大于发票的剩余金额(发票金额扣除已办理出口退税的金额)。
产生原因:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,内销金额申报错误;
2.内销高报价。
调整方法:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,内销金额申报错误的,对出口货物转内销证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

4104征税税率不在合理范围内,错误级别为"E"。
概述:征税税率不是有效的征税税率。
产生原因:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,征税税率申报错误。
调整方法:
1.出口企业在申报出口货物转内销证明时,征税税率申报错误的,对出口货物转内销证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

4105退税率不在合理范围内,错误级别为"E"。
该疑点已取消。
26.3.6代理出口货物证明
5101海关信息中无此报关单号,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误;
2.海关出口报关单信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整?可人工挑过?;

5102该报关单已申报退税,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已申报了出口退税。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误;
2.出口企业申报代理出口货物证明时,该报关单既有代理也有自营;
3.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退税时,该报关单既有代理也有自营的,经核实无误,人工挑过;
3.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,经核实无误,人工挑过。

5103申报数量大于海关信息数量,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的出口数量大于报关单信息中的报关出口数量。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口数量申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5104申报离岸价大于海关信息中的离岸价,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的美元离岸价大于报关单信息中的美元离岸价。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,美元离岸价申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,美元离岸价申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5105该报关单已开过代理证明,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;

5106该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报代理出口货物证明中的报关单已办理退运已补税证明;
3.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报代理出口货物证明中的报关单已办理退运已补税证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;
3.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误,经核实无误,人工挑过。

5107该报关单已开过补办报关单证明,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单已办理补办报关单证明。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

5108商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5109外管局核销数据中无此核销单号,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,核销单号申报错误;
2.外管局核销信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,核销单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,不作调整?可人工挑过。

5110申报商品码(前8位)与海关数据中的不等,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,商品代码申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5111出口国别为中国境内,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的报关单在海关报关单信息中的出口国别为中国。
产生原因:
1.属于出口企业出口到保税区或加工区;
2.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误。
调整方法:
1.属于出口企业出口到保税区或加工区的,经核实属于按规定可以办理退税的,可不做调整;
2.出口企业申报代理出口货物证明时,报关单号申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5112申报出口日期与海关数据中的不等,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的出口日期与海关报关单信息中的出口日期不符。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口日期申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,出口日期申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

5113生产企业开具的代理证明,需进行核实,错误级别为"W"。
概述:申报代理出口货物证明的企业为生产企业。
产生原因:
1.出口企业为生产企业,申报代理出口货物证明。
调整方法:
1.出口企业为生产企业,申报代理出口货物证明的,经核实,符合集团型生产企业开具给子公司的,可人工挑过。

5114单证不齐标识错误,错误级别为"E"。
概述:代理出口货物证明申请表中的单证不齐标识错误,单证不齐标志只能为"H"。
产生原因:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,单证不齐标识申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报代理出口货物证明时,单证不齐标识申报错误的,对代理出口货物证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

26.3.7代理进口货物证明
目前系统没有进行一步处理,待后续处理。
26.3.8补办报关单证明
6101海关信息中无此报关单号,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误;
2.海关出口报关单信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整?可人工挑过。

6102该报关单已申报退税,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的报关单已申报了出口退税。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误;
2.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号申报错误的,对补办报关单申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退税时,报关单号码申报错误的,经核实无误,人工挑过。

6103该报关单已办理退运已补税证明,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报的退运已补税证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

6104该报关单已办理过代理证明,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

6105该报关单已办理过补报关单证明,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的报关单已办理补报关单证明。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,报关单号码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6106申报数量与海关信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的出口数量与报关单信息中的报关出口数量不符。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,出口数量申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6107申报商品代码与海关信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,商品代码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

6108申报口岸与海关信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办报关单证明申请表中的口岸代码与海关出口报关单信息中的口岸代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办报关单证明时,口岸代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办报关单证明时,口岸代码申报错误的,对补办报关单证明申请表进行调整,按正确的记录填报。
26.3.9补办核销单证明
7101外管局信息中无此核销单号,错误级别为"E"。
概述:补办核销单证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误;
2.外管局核销信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误的,对补办核销单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,可人工挑过。

7102该核销单已申报退税,错误级别为"E"。
概述:补办核销单证明申请表中的核销单号已申报了出口退税。
产生原因:
1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误;
2.出口企业申报退税时,核销单号申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办核销单证明时,核销单号申报错误的,对补办核销单证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退税时,核销单号申报错误的,经核实无误,人工挑过。
26.3.10补办代理证明
8101代理证明信息中无此代理证明号,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明申请表中的代理证明号码在总局代理证明信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误;
2.总局代理出口证明信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.总局代理出口证明信息滞后的,经核实无误,不作调整,可人工挑过。

8102商品代码与代理证明信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明申请表中的商品代码与总局代理出口证明信息的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,商品代码申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8103数量与代理证明信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明申请表中的出口数量与总局代理出口证明信息的出口数量不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,出口数量申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8104离岸价与代理证明信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明申请表中的美元离岸价与总局代理出口证明信息的美元离岸价不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,美元离岸价申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,美元离岸价申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

8105该代理证明已申报退税,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明证明申请表中的代理证明号已申报了出口退税。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误;
2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,代理证明号申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报退税时,代理证明号申报错误的,经核实无误,人工挑过。

8106受托企业与代理证明信息不符,错误级别为"E"。
概述:补办代理证明申请表中的受托企业与总局代理出口证明信息的受托企业不一致。
产生原因:
1.出口企业申报补办代理证明时,受托企业代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报补办代理证明时,受托企业代码申报错误的,对补办代理证明申请表进行调整,按正确的记录填报。
26.3.11出口含金产品免税证明
3501海关信息中无此报关单号,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单号码在海关出口报关单信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号申报错误;
2.海关出口报关单信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.海关出口报关单信息滞后的,经核实无误,不作调整。

3502申报数量大于海关信息数量,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口数量大于报关单信息中的报关出口数量。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3503申报离岸价大于海关信息中的离岸价,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的美元离岸价大于报关单信息中的美元离岸价。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3504申报出口日期与海关数据中的不等,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口日期与海关报关单信息中的出口日期不符。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3505申报商品码(前8位)与海关数据中的不等,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码与海关出口报关单信息中的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3506总局代理证明信息中无此代理证明号,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的代理证明号码在总局代理证明信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误;
2.总局代理证明信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.总局代理证明信息滞后的,经核实无误,不作调整。

3507申报数量大于总局代理证明信息中的数量,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口数量大于总局代理证明信息中的报关出口数量。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口数量申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3508申报离岸价大于总局代理证明信息中的离岸价,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的美元离岸价大于总局代理证明信息中的美元离岸价。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,美元离岸价申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3509申报出口日期与总局代理证明信息中的不等,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的出口日期与总局代理证明信息中的出口日期不符。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,出口日期申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3510申报商品码(前8位)与总局代理证明信息中的不等,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码与总局代理证明信息中的商品代码不一致。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3511该报关单已开过出口含金产品免税证明,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理出口含金产品免税证明。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3512该报关单已开过代理证明,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理代理出口货物证明。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理代理出口货物证明;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理代理出口货物证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3513该报关单已开过退运已补税证明,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理退运已补税证明。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理退运已补税证明;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报出口含金产品免税证明中的报关单已办理退运已补税证明的,经核实,属于既有代理又有自营的,可人工挑过;
3.出口企业申报的代理出口货物证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3514该报关单已开过补办报关单证明,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的报关单已办理补办报关单证明。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误;
2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,报关单号码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.出口企业申报的补办报关单证明中的报关单号码错误的,经核实无误,人工挑过。

3515该代理证明已开过出口含金产品免税证明,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的代理证明已办理出口含金产品免税证明。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,代理证明号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3516商品代码未找到,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码在商品代码库中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3517该商品非含金产品,错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的商品代码不是含金成份产品的海关商品代码。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,商品代码申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报。

3518外管局核销数据中无此核销单号(XXX),错误级别为"E"。
概述:出口含金产品免税证明申请表中的核销单号码在外管局核销信息中不存在。
产生原因:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,核销单号申报错误;
2.外管局核销信息滞后。
调整方法:
1.出口企业申报出口含金产品免税证明时,核销单号申报错误的,对出口含金产品免税证明申请表进行调整,按正确的记录填报;
2.外管局核销信息滞后的,经核实无误,不作调整。